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您好,老師!公司應收應付與實際不符,我應該怎么調(diào)賬,怎樣做分錄

84785000| 提問時間:2023 11/25 15:10
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
應當按照實際金額調(diào)整。比如應收少計了 借:應收 貸:收入
2023 11/25 15:12
84785000
2023 11/25 15:13
應付賬款呢
84785000
2023 11/25 15:14
如果走收入,那納稅申報表也有影響吧
岳老師
2023 11/25 15:19
是的,納稅申報表也有影響。
84785000
2023 11/25 15:20
應收應付分別多計和少計的情形分錄怎么做,
岳老師
2023 11/25 15:22
這個可能會有1000種原因,沒法一一給您列舉的。
84785000
2023 11/25 15:24
比如應付,實際不欠賬,但還有借方余額,怎么辦
岳老師
2023 11/25 15:25
不欠賬,為什么掛了應付呢?
84785000
2023 11/25 15:26
剛接手的公司,原來就不規(guī)范
岳老師
2023 11/25 15:34
你需要先問清楚不欠賬卻掛應付原因,然后再處理。
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