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老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,有上期留底稅額,這個做分錄的時候需要記一筆,應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅(留底稅額)嗎?做了這筆,這個科目怎么平賬呢?
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以后需要繳稅抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費留底稅額
2023 11/27 23:24
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老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,有上期留底稅額,這個做分錄的時候需要記一筆,應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅(留底稅額)嗎?做了這筆,這個科目怎么平賬呢?
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