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老師,目前公司要注銷,這個財務(wù)報表應(yīng)該怎么來調(diào)整,后面涉及到企業(yè)所得清算這塊

84785019| 提問時間:2023 11/29 10:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 應(yīng)收應(yīng)付要消掉,消不掉的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入、營業(yè)外支出
2023 11/29 10:53
84785019
2023 11/29 10:54
怎么消呢,
小菲老師
2023 11/29 10:55
同學(xué), 你好 盡可能的支付,盡可能的收到
84785019
2023 11/29 12:34
應(yīng)收應(yīng)付都清0了,未分配利潤為負數(shù),這個在企業(yè)所得清算哪里應(yīng)該怎么填寫么
小菲老師
2023 11/29 12:35
同學(xué),你好 按照實際填寫就行
84785019
2023 11/29 12:43
資產(chǎn)負債表貨幣資金和應(yīng)收應(yīng)付都清0了,后面的企業(yè)所得清算就全部填0就可以了嗎
小菲老師
2023 11/29 12:43
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785019
2023 11/29 12:47
那我最后這個表三,里面有個未分配利潤是寫0就可以了嗎,因為前面資產(chǎn)負債表期末也是0,期初是負32115.7。我應(yīng)該填那個
小菲老師
2023 11/29 12:48
同學(xué),你好 按照期末金額填寫
84785019
2023 11/29 16:23
上午那樣寫被稅管員駁回了,說期初還有那么多資金,不能直接全部調(diào)整成0的
84785019
2023 11/29 16:25
然后其他應(yīng)付哪里要求提供流水和憑證,其他應(yīng)付之前做的是管理費用,有些房租發(fā)票不是公司付的是老板自己給的錢,流水提供不出來
小菲老師
2023 11/29 16:27
同學(xué),你好 你不能隨意調(diào)賬的,比如應(yīng)收賬款,你收不到了,你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,不是直接調(diào)成0
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