問題已解決

老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項(xiàng)目,11月份開出了銷項(xiàng)發(fā)票,12月預(yù)交11月開出發(fā)票的增值稅,填報預(yù)交表時,系統(tǒng)中有扣除額20萬(11月我們收到了當(dāng)?shù)貏趧?wù)分包公司開給我們的20萬勞務(wù)費(fèi)),請問系統(tǒng)中顯示的20萬是這勞務(wù)分包20萬嗎?這是不用自己填寫,系統(tǒng)就能檢測到的金額嗎?

84785046| 提問時間:2023 12/01 09:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
扣除的分包款需要自己填寫。
2023 12/01 09:55
84785046
2023 12/01 09:58
那我們11月收到的20萬勞務(wù)分包發(fā)票能不能作預(yù)交的扣除額呢?
玲老師
2023 12/01 10:01
你好可以自己選擇的呢? ?這樣會多交稅?
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