問題已解決

請問老師,這個月開了1000多萬的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有500多萬開錯了,開了紅字發(fā)票,報稅時,這個紅沖的發(fā)票金額要填寫在未開票一欄里嗎,謝謝

84785045| 提問時間:2023 12/03 09:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,不需要的哈,直接按紅沖后的銷售額填報
2023 12/03 09:36
84785045
2023 12/03 09:38
直接填在開具增值稅專用發(fā)票一欄里嗎,但是那個數(shù)字還是之前沒紅沖的金額,需要修改嗎
家權(quán)老師
2023 12/03 09:39
你是11月當月紅沖的還是12月開的紅沖?
84785045
2023 12/03 09:41
12月 紅沖的
家權(quán)老師
2023 12/03 09:45
那么就沒法子了,一般是正常申報先交稅了。
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