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老師 請問這筆分錄應(yīng)該什么時候做? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784975| 提問時間:2023 12/04 17:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個一般有留底的時候再做。
2023 12/04 17:31
84784975
2023 12/04 17:34
是什么意思呢
郭老師
2023 12/04 17:34
進(jìn)項稅額大于銷項稅額的情況下。
84784975
2023 12/04 17:35
還是不太明白老師
郭老師
2023 12/04 17:38
進(jìn)項稅額100 銷項稅額90 做這個 金額10 這個看不懂嗎?
84784975
2023 12/04 19:02
看得懂 但是就是有一點疑惑這個分錄
郭老師
2023 12/04 19:08
進(jìn)項 銷項 分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅, 他在借方有余額 為了沒有他讓這個科目沒有余額,不就再把它放到代發(fā),然后借方是未交增值稅
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