問(wèn)題已解決

有比報(bào)銷正確的應(yīng)該是 借:管理費(fèi)-其它400 貸:現(xiàn)金400 但是我記錯(cuò)賬了,寫(xiě)成下面這比記賬了 借:其它應(yīng)收款-暫付400 貸:現(xiàn)金400 10月的賬,我在11月應(yīng)該怎么改正這個(gè)錯(cuò)誤

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/05 14:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
那你就是這樣的,借 管理費(fèi)用其他? 貸 其他應(yīng)收款暫付
2023 12/05 14:53
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