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是這樣做?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)400 貸:應(yīng)付職工薪酬 400 借:應(yīng)付職工薪酬 400 貸:其他應(yīng)收款 400

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2017 04/12 17:26
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84784992
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師,我是說(shuō)五月份報(bào)三月份的工資跟上面我說(shuō)的那樣做,三月份報(bào)二月份的工資的賬就直接做借:其他應(yīng)收款 400 貸:現(xiàn)金400 是這樣?
2017 04/12 17:30
84784992
2017 04/12 17:34
老師,做在工資里面,怎么報(bào)稅呀,是單獨(dú)報(bào)這400元的工資還是加在這四個(gè)員工的工資后面呀
宋生老師
2017 04/12 17:27
您好!不是。這樣的話,你又計(jì)入到本月的工資了。
宋生老師
2017 04/12 17:30
您好!可以的。
宋生老師
2017 04/12 17:36
您好!加在員工工資上面。
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