問(wèn)題已解決

老師,本月進(jìn)項(xiàng)稅抵扣多于開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)稅的時(shí)候,多出的那個(gè)稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/07 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 12/07 12:25
郭老師
2023 12/07 12:25
轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方有余額,表示留底
84784949
2023 12/07 14:03
那老師我再問(wèn)下,如果我這個(gè)月的申報(bào)的已經(jīng)抵扣了的銷(xiāo)項(xiàng)票在下月紅沖了,就是說(shuō)一模一樣的同筆開(kāi)票數(shù)字紅沖實(shí)際等于0了,那在這月已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)票怎么辦,下個(gè)月電子稅務(wù)局申報(bào)負(fù)數(shù)開(kāi)票,在本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)票稅務(wù)局會(huì)退回嗎?賬務(wù)處理又怎么做呢?
郭老師
2023 12/07 14:04
需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,借預(yù)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784949
2023 12/07 14:06
開(kāi)的是這種工程類(lèi)的發(fā)票
郭老師
2023 12/07 14:06
之前做了工程施工嘛,結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒(méi)有,如果沒(méi)有的話,庫(kù)存商品改成工程施工。
84784949
2023 12/07 14:10
我們是銷(xiāo)售方,我這邊紅沖,就是因?yàn)樯蟼€(gè)月開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,但是沒(méi)有作廢成功,這個(gè)月已經(jīng)紅沖了,但是上個(gè)月沒(méi)有作廢成功的不是要在電子稅務(wù)里出現(xiàn)了這個(gè)開(kāi)票數(shù)字,還是得報(bào)稅啊,但是又不想交稅省得下個(gè)月紅沖還得退稅,所以就想這個(gè)月申報(bào)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,但是就不知道這個(gè)月抵扣完以后下個(gè)月又紅沖了那這個(gè)月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?
郭老師
2023 12/07 14:12
是的 ?留著以后抵扣就是了,他會(huì)給你留底的
84784949
2023 12/07 14:12
這個(gè)發(fā)票實(shí)際根本就是沒(méi)有的業(yè)務(wù),就是單純開(kāi)錯(cuò)了,上個(gè)月認(rèn)為已經(jīng)作廢成功了,賬上都沒(méi)有做這筆收入,而且11月都已經(jīng)結(jié)賬了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這筆開(kāi)票沒(méi)有作廢成功,不知道怎么處理
郭老師
2023 12/07 14:13
以后留著抵扣就可以的。
84784949
2023 12/07 14:15
那我已經(jīng)紅沖了,可不可以我這個(gè)月在電子稅務(wù)局申報(bào)里面直接手工修改銷(xiāo)售為0,實(shí)際這筆業(yè)務(wù)也沒(méi)有發(fā)生,這樣不就簡(jiǎn)單多了,賬務(wù)也不用調(diào)整了。
郭老師
2023 12/07 14:16
這是不可以的。一碼歸一碼,所屬期11月份 你有這個(gè)銷(xiāo)售額就得申報(bào)填寫(xiě)。
84784949
2023 12/07 15:22
老師,那我10月份根本就沒(méi)有做收入的分錄而且已經(jīng)結(jié)帳出過(guò)報(bào)表了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)上個(gè)月那張發(fā)票沒(méi)有作廢成,那我現(xiàn)在怎么做,直接做在11月份的賬里面重新做一筆收入嗎?但是我今天剛開(kāi)票紅沖的,要到做12月份賬的時(shí)候才能做紅沖的分錄啊,可是這樣的話11月份不就虛增收入了嗎?而且也沒(méi)有成怎么辦呢 ?
郭老師
2023 12/07 15:22
你在11月份兒做一個(gè)正數(shù)收入,然后再做一個(gè)負(fù)數(shù)收入不就可以了。12月份申報(bào)的時(shí)候,只申報(bào)負(fù)數(shù)的,不要申報(bào)正數(shù)的。
84784949
2023 12/07 15:24
但是我這個(gè)開(kāi)票日期是今天才開(kāi)的啊,可以做到11月份的賬里面嗎?
84784949
2023 12/07 15:25
就是12月7號(hào)開(kāi)的紅字發(fā)票
郭老師
2023 12/07 15:25
對(duì)的,可以這么做的。
84784949
2023 12/07 15:27
做分錄可以不用顧忌開(kāi)票日期期間哈?那等到做12月份賬的時(shí)候就不用管這這部分紅沖的賬了是吧?
郭老師
2023 12/07 15:27
他不是不顧及啊,你不是上一個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬了。
84784949
2023 12/07 15:30
這張正數(shù)票是11月份開(kāi)的,現(xiàn)在12月就是做11月份的賬啊,但是紅字這張票是我今天剛開(kāi)的,我的意思是12月份開(kāi)的紅字發(fā)票可以做到這個(gè)月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話這個(gè)月就是虛開(kāi)發(fā)票,又沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 12/07 15:31
那你11月份做收入,然后下一個(gè)月的時(shí)候,你做12月份的再紅沖。
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