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老師,賬面是平的,我們退貨供應商對公支付給我們一千多,又不開紅字發(fā)票我們怎么做賬

84785026| 提問時間:2023 12/11 12:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,既然是退貨,那對方就應當給你們開具負數(shù)發(fā)票,你們做購進相反分錄才是的?
2023 12/11 12:13
84785026
2023 12/11 12:14
溝通后對方不愿意這么做
84785026
2023 12/11 12:15
我這邊直接借銀行貸主營業(yè)務成本
84785026
2023 12/11 12:22
老師,我分錄這樣這樣寫有問題嗎
鄒老師
2023 12/11 12:58
你好,溝通后對方不愿意開具負數(shù)發(fā)票,那分錄是 借:銀行存款,貸:庫存商品
84785026
2023 12/11 13:00
貸方寫主營業(yè)務成本與庫存商品的有什么區(qū)別
鄒老師
2023 12/11 13:01
你好,貸方寫主營業(yè)務成本,是直接沖銷成本(主營業(yè)務成本)。 貸方寫庫存商品,是沖銷購進貨物的成本
84785026
2023 12/11 13:11
假如退了1500,借銀行1500,貸庫存商品1500,稅這塊也沒辦法分開是吧,另外還需要附個退貨單對吧
鄒老師
2023 12/11 13:12
你好,沒有取得負數(shù)發(fā)票,是不需要體現(xiàn)進項稅額的。(是需要附個退貨單的)
84785026
2023 12/12 11:39
老師,這個做會涉及到多交所得稅嗎
鄒老師
2023 12/12 11:40
你好,這個過程,沒有導致多交所得稅的
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