問題已解決
收到了一張采購發(fā)票,但是日期是22年的,可以在23年入賬嗎?對方不想重開了。
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速問速答你好可以的
可以做賬務(wù)處理
2023 12/14 12:58
84784956
2023 12/14 13:58
您好,怎么做賬?能寫下嗎
郭老師
2023 12/14 13:59
你好,借庫存商品,貸銀行或者是預(yù)付賬款。什么時間銷售出去的?
84784956
2023 12/14 14:35
22.12月預(yù)付一筆款,23年11月才給我發(fā)票,但是發(fā)票日期是22.12月的。開了,采購?fù)o我了。我之前做預(yù)付了,現(xiàn)在這張票能用嗎?對方不給重開了。能用的話怎么做賬
郭老師
2023 12/14 14:40
可以的,這是購買什么的商品的嗎?借庫存商品,貸預(yù)付賬款不就行?
郭老師
2023 12/14 14:40
你的商品什么時間銷售出去的?
84784956
2023 12/14 19:44
沒銷售呢。我22年12月預(yù)付的23000,23年才給我票,但是發(fā)票日期是22年的。這個23年沖預(yù)付可以用嗎?
84784956
2023 12/14 19:47
跨年發(fā)票不是不能用嗎?我22年的票,放在23年,在23年沖預(yù)付可以嗎?
郭老師
2023 12/14 19:54
可以的,可以使用跨年的發(fā)票可以用怎么不可以用按照上面的來做就行
84784956
2023 12/15 10:43
那這個夸年的發(fā)票是不是匯算清繳的時候要調(diào)減,不能抵
郭老師
2023 12/15 10:45
可以的,可以稅前扣除的。
84784956
2023 12/15 10:54
都是22年發(fā)票了,23年匯算清繳的時候可以扣除嗎?那我做賬是做以前年度損益還是就做費用啊
郭老師
2023 12/15 10:54
對的,是的,可以的,做以前年度損益調(diào)整。
84784956
2023 12/15 10:58
那可以在23年稅前扣除是吧
郭老師
2023 12/15 10:58
是的,對的,可以的,我回復(fù)你了,可以扣除啊。
84784956
2023 12/15 11:02
再問個問題。公司買了3臺機器人,但是沒實物,是走賬的。那票上的3臺機器人怎么處理??隙ú荒茏龉潭ㄙY產(chǎn)。我們想著是把機器人買回來,拆了做研究可以嗎。那我根據(jù)發(fā)票做:借:原材料 貸:銀行 領(lǐng)用時候:借:管理費-材料 貸:原材料 這樣做分錄可以嗎?
郭老師
2023 12/15 11:05
可以的,可以這么做的。
84784956
2023 12/15 11:09
在問個。我們公司之前賣了個產(chǎn)品,但是成本一直沒回。當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估的,現(xiàn)在有2年了,領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)成本票不會回了。那我就把之前暫估成本和已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回來可以嗎?
郭老師
2023 12/15 11:10
實際有業(yè)務(wù)嗎?實際有業(yè)務(wù)不用紅沖。
84784956
2023 12/15 11:15
我也不知道當(dāng)時是真實業(yè)務(wù)還是走賬。估計是走賬吧。但是賣出的產(chǎn)品,沒成本,暫估的。截止到今天都沒回成本票,領(lǐng)導(dǎo)說讓我做產(chǎn)品的盤盈。我覺做盤盈。我覺得都好幾年的在做盤盈的分錄合適嗎?所以我就把之前的暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回了。您覺得該怎么做
郭老師
2023 12/15 11:16
看下支付了沒有,掛著應(yīng)付賬款暫估嗎?
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