問題已解決

你好老師,上月發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,這個月對方紅沖了,是固定資產(chǎn),怎么做賬務(wù)處理呢

84785034| 提問時間:2023 12/19 21:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,這個發(fā)票需要重新開藍(lán)字發(fā)票的,金額一樣的話沒有影響,把這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以 借:固定資產(chǎn)(負(fù)) 貸:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出(正) 應(yīng)付(負(fù)) 拿到藍(lán)票分錄 借:固定資產(chǎn)(正) 進(jìn)項稅(正) 貸: 應(yīng)付(正)
2023 12/19 22:02
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