問題已解決
你好,請問一下一般納稅人旅游公司的增值稅如何申報(bào),賬務(wù)如何處理
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速問速答你好,咱是差額開票的嗎?
2023 12/22 09:22
玲老師
2023 12/22 09:24
你好,那就是差額計(jì)稅唄,把扣除的部分填寫表3這樣就達(dá)到了差額計(jì)稅的效果就這樣填寫申報(bào)。
玲老師
2023 12/22 09:24
咱們就是按差額5%開發(fā)票然后來繳納增值稅。
玲老師
2023 12/22 09:24
是用收入減去成本這個(gè)差額來計(jì)算繳納增值稅的稅率是5%。
玲老師
2023 12/22 09:27
這兩個(gè)不一樣,有差異可以的,因?yàn)樗遣铑~計(jì)稅。
玲老師
2023 12/22 09:30
增值稅的收入是按收入扣除成本,這個(gè)來確認(rèn)收入交增值稅。
差在這個(gè)扣除的成本這塊。
玲老師
2023 12/22 09:34
旅游業(yè)差額征稅的會(huì)計(jì)分錄涉及到的會(huì)計(jì)科目有應(yīng)收賬款、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、應(yīng)付賬款、主營業(yè)務(wù)成本等科目,詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄見下方。
旅**業(yè)差額征稅會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
同時(shí),允許差額征稅的成本發(fā)票為原始憑證入賬做會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784952
2023 12/22 09:23
嗯,簡易計(jì)稅的
84784952
2023 12/22 09:25
嗯,那增值稅報(bào)表上的收入跟利潤表上的營業(yè)收入一致嗎
84784952
2023 12/22 09:28
差差異的范圍值在哪里
84784952
2023 12/22 09:32
賬務(wù)如何處理
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