問題已解決

老師。你好。因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,并且季度收入達(dá)不到30萬,所以是免交增值稅的,那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目一直貸方有余額。這個(gè)需要處理么?

84785002| 提問時(shí)間:2023 12/22 13:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023 12/22 13:33
84785002
2023 12/22 13:40
借#應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸#營業(yè)外收入。相當(dāng)于收入增加了是么?
樸老師
2023 12/22 13:43
同學(xué)你好 對的 增加了營業(yè)外收入
84785002
2023 12/22 15:10
營業(yè)外收入也要報(bào)增值稅的吧?
樸老師
2023 12/22 15:14
這個(gè)不交增值稅的
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