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單位抵賬了一些食用油,用于職工福利和送禮,怎么記賬?借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)收賬款借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)對嗎?

84785007| 提問時(shí)間:2018 03/12 16:23
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
借:管理費(fèi)--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018 03/12 16:25
84785007
2018 03/12 16:33
抵債的單位給開增值稅專用發(fā)票 銷售的時(shí)候已經(jīng)給對方開增值稅專票了
張艷老師
2018 03/12 16:38
抱歉,我理解錯(cuò)了, 借:管理費(fèi)--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785007
2018 03/12 16:38
我覺得是:收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 發(fā)福利借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:應(yīng)收賬款 發(fā)福利時(shí) 是不是這樣 ?
張艷老師
2018 03/12 16:40
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