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實(shí)務(wù)
問題已解決
單位抵賬了一些食用油,用于職工福利和送禮,怎么記賬?借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)收賬款借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)對嗎?
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速問速答借:管理費(fèi)--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018 03/12 16:25
84785007
2018 03/12 16:33
抵債的單位給開增值稅專用發(fā)票
銷售的時(shí)候已經(jīng)給對方開增值稅專票了
張艷老師
2018 03/12 16:38
抱歉,我理解錯(cuò)了,
借:管理費(fèi)--福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785007
2018 03/12 16:38
我覺得是:收到發(fā)票
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
發(fā)福利借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
管理費(fèi)用-招待費(fèi)
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
貸:應(yīng)收賬款
發(fā)福利時(shí)
是不是這樣
?
張艷老師
2018 03/12 16:40
您最后一筆分錄不應(yīng)該有應(yīng)收賬款的。
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