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實(shí)務(wù)
問題已解決
年末待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答不需要做任何處理的哈
01/02 17:09
84785010
01/02 17:10
個(gè)人去稅務(wù)局開具勞務(wù)發(fā)票,需要繳納的稅率和在單位申報(bào)的個(gè)稅有關(guān)聯(lián)嗎
家權(quán)老師
01/02 17:13
按以下計(jì)算
4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20%
4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%
20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000
50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
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