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年末待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理

84785010| 提問時(shí)間:01/02 17:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不需要做任何處理的哈
01/02 17:09
84785010
01/02 17:10
個(gè)人去稅務(wù)局開具勞務(wù)發(fā)票,需要繳納的稅率和在單位申報(bào)的個(gè)稅有關(guān)聯(lián)嗎
家權(quán)老師
01/02 17:13
按以下計(jì)算 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
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