問(wèn)題已解決

12月采購(gòu)商品已付款分錄 借:應(yīng)付賬款-a公司300萬(wàn) 貸:銀行存款300萬(wàn) 12月已收到商品入庫(kù),發(fā)票未收到分錄 借:庫(kù)存商品-暫估入賬 300萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-a公司300萬(wàn) 這樣做分錄對(duì)嗎,暫估入賬貸應(yīng)付帳款的二級(jí)科目有問(wèn)題嘛

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 21:45
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這樣暫估入賬是可以的。
01/03 21:46
84784986
01/03 21:54
二級(jí)科目也對(duì)嗎、如果24年1月份收到發(fā)票的是紅沖暫估入賬分錄 借:庫(kù)存商品-暫估入賬(-300萬(wàn) ) 貸:應(yīng)付帳款-a公司(-300萬(wàn)) 借:庫(kù)存商品-白酒? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款-a公司 是這樣的嗎,謝謝老師
84784986
01/03 21:54
為什么還有暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本的
諾言老師
01/03 22:13
是的,你的分錄是對(duì)的,如果你暫估入庫(kù)后,把產(chǎn)品銷售了就要先把暫估的產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)至成本
84784986
01/03 22:26
好的,謝謝老師
諾言老師
01/03 22:38
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