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您好我問下,工傷會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,用計(jì)提么

84784958| 提問時間:01/04 14:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
是交社保的工傷嗎?還是什么?
01/04 14:55
84784958
01/04 14:56
交社保的
玲老師
01/04 14:58
需要的按員工部門借管理費(fèi)用等。單位社保貸應(yīng)付職工薪酬。
84784958
01/04 15:02
之后管理費(fèi)用科目是不是就是有余額了呀
玲老師
01/04 15:04
管理費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了。
84784958
01/04 15:04
現(xiàn)在做完是不是就有余額,
玲老師
01/04 15:04
你期末不結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
84784958
01/04 15:05
我剛看著有余額是對的吧
玲老師
01/04 15:06
他平時是有余額的,期末結(jié)轉(zhuǎn)完沒有余額。
84784958
01/04 15:10
好的謝謝
玲老師
01/04 15:11
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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