問(wèn)題已解決

老師,23年發(fā)生的業(yè)務(wù),24年開(kāi)的發(fā)票,怎么賬務(wù)處理?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:01/05 12:42
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,23年 先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等
01/05 12:43
易 老師
01/05 12:44
24年開(kāi)票附到去年的費(fèi)用預(yù)提憑證下就可以了
84784975
01/05 12:45
那24年開(kāi)來(lái)的發(fā)票時(shí)怎么入賬?
84784975
01/05 12:47
12月來(lái)的輔料已付,元月開(kāi)的票,怎么賬務(wù)處理?
易 老師
01/05 12:48
同學(xué)您好,這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理 開(kāi)票附到去年的費(fèi)用預(yù)提憑證下就可以了的
84784975
01/05 12:50
12月來(lái)的清單已報(bào)銷(xiāo)了,在1月開(kāi)的發(fā)票,1月跨年了也是紅沖?
易 老師
01/05 12:53
同學(xué)您好,有差異可以紅沖后再做正確的,沒(méi)差異不用
84784975
01/05 12:56
我是問(wèn)12月來(lái)了輔料500元是清單我已付款入賬了,24年元月開(kāi)來(lái)發(fā)票我怎么賬務(wù)處理?
易 老師
01/05 13:01
同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的---輔料500元?
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