問題已解決

已經(jīng)支付的服務(wù)費(fèi),對(duì)方無法開具發(fā)票,已經(jīng)掛賬1年了,現(xiàn)在想要處理掉,要怎么做分錄呢

84785002| 提問時(shí)間:01/06 16:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你今天入到了什么科目?
01/06 16:39
84785002
01/06 16:41
原來的分錄是,借:其他應(yīng)付款-A公司 貸:銀行存款
東老師
01/06 16:41
借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,只是沒有發(fā)票,不能稅前扣除
84785002
01/06 16:42
就是先正常做,然后匯算的時(shí)候自己調(diào)增就行了對(duì)吧
東老師
01/06 16:42
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做的
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