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老師,其他應付款(老板借給公司5萬)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?具體怎么做分錄?

84784947| 提問時間:2024 01/07 14:24
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
借,銀行存款 貸,其他應付款
2024 01/07 14:25
王璐璐老師
2024 01/07 14:25
如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦
84784947
2024 01/07 14:35
結(jié)轉(zhuǎn)月底損益類,需要體現(xiàn)在里邊么?需要的話怎么寫分錄,是按你剛才說的那樣寫么?
王璐璐老師
2024 01/07 14:37
這個過程不體現(xiàn)損益的哈
王璐璐老師
2024 01/07 14:37
我這個分錄可以的哈 同學
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