問題已解決

您好 老師 我們?nèi)ツ暧泄P費(fèi)用40萬左右 一開始有發(fā)票進(jìn)來 后面沒有發(fā)票 匯算做了調(diào)增 請問賬上應(yīng)該怎么處理?

84784986| 提問時間:01/10 14:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,賬上是不用處理的
01/10 14:19
84784986
01/10 14:20
您好 那總不能掛著往來吧?
東老師
01/10 14:21
哦,您的意思最開始是在賬上掛的往來款了,是嗎?具體怎么做的我看看
84784986
01/10 14:24
當(dāng)時2022年的時候做的是暫估 借方庫存 貸方應(yīng)付 但是成本發(fā)票后面沒有進(jìn)來 然后款也一直沒有付 2022年匯算的時候做了調(diào)增
東老師
01/10 14:24
那發(fā)票沒有來,你轉(zhuǎn)到成本了嗎?
84784986
01/10 14:27
是的 但是年底的時候做了調(diào)增
東老師
01/10 14:28
可以這么做。借,應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整,以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
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