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你好,23年第四季度小規(guī)模公司開了35萬發(fā)票,要交增值稅3500,附加稅200,怎么做計(jì)提。怎么做會計(jì)分錄

84785006| 提問時(shí)間:01/11 18:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
您好,借應(yīng)收35萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,35萬/(1+1%)貸應(yīng)交增值稅,35萬/(1+1%)*1%
01/11 18:05
maize老師
01/11 18:06
增值稅做借應(yīng)交增值稅,350貸銀行350,借稅金及附加,200貸應(yīng)交稅費(fèi)200,借應(yīng)交稅費(fèi),200貸銀行200
84785006
01/11 19:24
老師交的去年的增值稅,做帳憑證是在12月嗎。1月份才扣的款。哪個(gè)做在一月份呢
maize老師
01/11 19:28
扣款做1月份,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),200貸銀行200,借應(yīng)交增值稅,350貸銀行350
maize老師
01/11 19:28
別的分錄做12月這個(gè)
84785006
01/11 19:36
老師 這里的取得收入和計(jì)提增值稅還需要做嗎。
maize老師
01/11 19:38
您好。有收到錢需要做,借銀行,貸應(yīng)收,
maize老師
01/11 19:39
,借稅金及附加,200貸應(yīng)交稅費(fèi)200,計(jì)提附加稅,這個(gè)
84785006
01/11 19:40
開出的發(fā)票有的也沒付款了,有的還沒付款啊。都列入主營業(yè)務(wù)收入里了
84785006
01/11 19:40
我按照這個(gè)做可以嗎,怎么感覺好多種做法。都糊涂了
maize老師
01/11 19:44
沒有收款,做借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,收款做借銀行,貸應(yīng)收
84785006
01/11 19:46
好的 謝謝老師
maize老師
01/11 19:46
這個(gè)是確認(rèn)收入分錄借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
maize老師
01/11 19:49
確認(rèn)收入產(chǎn)生增值稅,還有一個(gè)問題,小規(guī)模按準(zhǔn)則和小準(zhǔn)則增值稅沒有三級科目,直接按我上面做,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,不涉及未交增值稅,你軟件要是有三級科目你可以按截圖那個(gè)老師做,也可以用未交增值稅代替應(yīng)交增值稅,這樣省事,借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣,次月交稅做借未交增值稅,貸銀行
maize老師
01/11 19:53
你這個(gè)截圖摘要有點(diǎn)問題這樣寫比較好
84785006
01/11 20:04
老師,這是我的憑證,每開一張票就做一個(gè)主營業(yè)務(wù)收入,我現(xiàn)在收入做了。只是1月份交了增值稅,把銀行扣的增值稅。做在一月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3500, 貸:銀行存款3500。對吧
maize老師
01/11 20:11
嗯,沒有問題,你寫的,
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