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老師好!我有個(gè)項(xiàng)目成本科目,咋結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入的也全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了?

84784969| 提問時(shí)間:2024 01/13 17:42
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎?
2024 01/13 17:44
84784969
2024 01/13 17:45
也就是結(jié)轉(zhuǎn)給收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本了
易 老師
2024 01/13 17:47
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
84784969
2024 01/13 17:49
這個(gè)是收入的612642.44這個(gè)是成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字是4,476,599.00
84784969
2024 01/13 17:50
這個(gè)是收入的612642.44這個(gè)是成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字是4,476,599.00實(shí)際陳本3850462.56
易 老師
2024 01/13 17:52
同學(xué)您好,是不是有紅沖分錄有調(diào)整,這種要做借方負(fù)數(shù),軟件可能不能識(shí)別
84784969
2024 01/13 17:52
那我的實(shí)際成本不是4476599.00???這里面包含收入
易 老師
2024 01/13 17:53
同學(xué)您好,這個(gè)要重新整理,分開
84784969
2024 01/13 17:54
我有紅沖的咋記分錄?
易 老師
2024 01/13 18:01
同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
84784969
2024 01/13 18:02
兩個(gè)都是負(fù)數(shù)啊,我沒有涉及到稅款
84784969
2024 01/13 18:03
借:貸:都是負(fù)數(shù)?
易 老師
2024 01/13 18:08
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
84784969
2024 01/13 18:08
好的謝謝
易 老師
2024 01/13 18:18
管理費(fèi)用里的軟件服務(wù)費(fèi)和協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)通常列在“管理費(fèi)用”科目下,而不是附注中的“其他項(xiàng)”。如有需要,可在附注中詳細(xì)說明。
84784969
2024 01/13 18:35
好的,那要是借:也是負(fù)數(shù)那銀行存款不就對(duì)不上了嗎?
易 老師
2024 01/13 18:39
同學(xué)您好,這里 ,沒有收錢做應(yīng)付款不做銀行的要注意區(qū)分
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