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1.本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中

84785018| 提問時間:01/13 18:10
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圓圓臉老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,《國家稅務總局關于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告》(國家稅務總局公告2023年第1號)規(guī)定:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元 (以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元) 的,免征增值稅的銷售額等項目應填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次;
01/13 18:13
84785018
01/13 18:14
這個是什么意思呀,不知道咋填
圓圓臉老師
01/13 18:15
請問你這個月開票的不含稅金額是多少?是專票還是普票?
84785018
01/13 18:18
這樣的,您看看
圓圓臉老師
01/13 18:25
同學你好,你是小規(guī)模納稅人嗎?你的收入沒超過季度30萬,需要把收入金額填在第10行
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