問題已解決

老師好,申報(bào)增值稅,之前未開票但是已經(jīng)確認(rèn)了銷項(xiàng)并申報(bào),那這個(gè)?開票了怎么把這部分銷項(xiàng)扣除

84785004| 提問時(shí)間:01/15 09:26
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 做分錄,之前無票收入,做負(fù)數(shù)分錄,再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
01/15 09:27
84785004
01/15 09:28
報(bào)稅怎么報(bào)
小菲老師
01/15 09:30
同學(xué),你好 一正一負(fù),增值稅不用申報(bào)
84785004
01/15 09:31
開票了系統(tǒng)自動(dòng)帶出了銷項(xiàng)數(shù)據(jù),那我就直接手動(dòng)給減去就行了是嗎
小菲老師
01/15 09:32
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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