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老師,固定資產(chǎn)當(dāng)月計提完折舊,當(dāng)月要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理嗎?借固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)是這樣嗎?

84785026| 提問時間:01/20 16:56
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 ,貸:固定資 產(chǎn) 借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
01/20 16:57
84785026
01/20 17:21
當(dāng)月計提完這就沒有余值了,固定資產(chǎn)清理和原值金額一樣,也是這樣做第一個分錄嗎?沒有取的任何收入,就不做后面那個分錄
易 老師
01/20 17:30
同學(xué)您好,借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資 產(chǎn)清理
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