問題已解決

某職員 之前一直掛有其他應(yīng)收款職員賬,今天報銷他的費用請問怎么做賬

84785001| 提問時間:01/27 17:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-某職員
01/27 17:22
84785001
01/27 17:23
但又付款怎么做賬
家權(quán)老師
01/27 17:24
借:其他應(yīng)收款-某職員 貸:銀行存款
84785001
01/27 17:28
那不是等于其他應(yīng)收款沒沖嗎?
家權(quán)老師
01/27 17:29
為啥報銷款不沖其他應(yīng)收款,還要付款?
84785001
01/27 17:29
應(yīng)該是補付款吧
家權(quán)老師
01/27 17:30
借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-某職員 銀行存款
84785001
01/27 17:30
本來這個公司的賬目之前很多都不對
家權(quán)老師
01/27 17:32
按自己正確的思路做,不要受別的所謂會計干擾
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