問題已解決
老師,暫估入庫已付款怎么做賬務(wù)處理?
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速問速答您好,借:原材料 貸:銀行存款
來發(fā)票后把上面分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
借:原材料 進(jìn)項稅 貸:銀行存款
2個分錄銀行存款一正一負(fù),不影響
01/27 22:29
84785045
01/27 22:34
那暫估的原材料就是價稅合計了?
廖君老師
01/27 22:44
您好,不是不是,我粗心了,重新寫,暫估不估進(jìn)項稅,用往來科目預(yù)付賬款替代
借:原材料?預(yù)付賬款? ?貸:銀行存款
來發(fā)票后把上面分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
借:原材料 進(jìn)項稅 貸:銀行存款
84785045
01/27 23:05
我整理一下哈,老師您看對不對?
借:庫存商品-暫估(不含進(jìn)項)
貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:預(yù)付賬款-(公司)
貸:銀行存款
來票了:沖暫估再入庫
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:預(yù)付賬款-(公司)
廖君老師
01/27 23:08
您好,您的分錄好清晰,比我寫的那個好
84785045
01/27 23:12
謝謝老師
廖君老師
01/27 23:13
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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