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老師,暫估入庫已付款怎么做賬務(wù)處理?

84785045| 提問時間:01/27 22:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,借:原材料 貸:銀行存款 來發(fā)票后把上面分錄紅沖,再按發(fā)票入賬 借:原材料 進(jìn)項稅 貸:銀行存款 2個分錄銀行存款一正一負(fù),不影響
01/27 22:29
84785045
01/27 22:34
那暫估的原材料就是價稅合計了?
廖君老師
01/27 22:44
您好,不是不是,我粗心了,重新寫,暫估不估進(jìn)項稅,用往來科目預(yù)付賬款替代 借:原材料?預(yù)付賬款? ?貸:銀行存款 來發(fā)票后把上面分錄紅沖,再按發(fā)票入賬 借:原材料 進(jìn)項稅 貸:銀行存款
84785045
01/27 23:05
我整理一下哈,老師您看對不對? 借:庫存商品-暫估(不含進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款-(公司) 貸:銀行存款 來票了:沖暫估再入庫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:預(yù)付賬款-(公司)
廖君老師
01/27 23:08
您好,您的分錄好清晰,比我寫的那個好
84785045
01/27 23:12
謝謝老師
廖君老師
01/27 23:13
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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