問題已解決

你好老師,我想問一下,產生滯納金怎么入賬。還有以前的增值稅,附加稅,現在交怎么做賬。

84784980| 提問時間:01/29 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借營業(yè)外支出滯納金貸銀行還款,什么原因需要補交?
01/29 15:52
84784980
01/29 15:52
以前的費用增值稅轉出和進項稅轉出來的
郭老師
01/29 15:54
借以前年度損益調整 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交稅費、應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費、未交增值稅 借應交稅費、未交增值稅貸銀行 借以前年度損益調整 貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅 貸銀行存款
84784980
01/29 16:11
印花稅怎么做分錄
84784980
01/29 16:12
以前的印花稅怎么做分錄?現在的怎么做
郭老師
01/29 16:15
借以前年度損益調整,貸銀行
84784980
01/29 16:17
印花稅直接以前年度損益調整然后貸銀行?
郭老師
01/29 16:17
是的,對的,印花稅可以不用計提。
84784980
01/29 16:19
那老師二三年的從一月份到11月份未開發(fā)票,然后補交了增值稅,附加稅,和水利,產生了增值和城建稅滯納金怎么做分錄?涉及以前年度損益調整么?
郭老師
01/29 16:23
借預收賬款, 貸以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅銷項 借應交稅費應交增值稅銷項, 貸應交稅費未交增值稅, 其他的和上面一樣。
84784980
01/29 16:27
老師就是23年從一月份到11月份做了無票收入,然后補了增值稅,附加稅,水利和印花稅,怎么做分錄呢
郭老師
01/29 16:29
你好,是不是跨年了? 借預收賬款, 貸以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅銷項 借應交稅費應交增值稅銷項, 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費、未交增值稅貸銀行 借以前年度損益調整 貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅 貸銀行存款 借以前年度損益調整,貸銀行存款 借以前年度損益調整 貸應交稅費,水利建設, 借應交稅費貸銀行 具體的還有哪一個稅款滯納金的寫了,借營業(yè)外支出滯納金貸銀行放款。
84784980
01/29 16:31
這個無票收入是24年一月份交的,但是我把無票收入做到23年的12月份了,這算跨年么?也沒有23年匯算清繳
郭老師
01/29 16:36
所屬期幾月份申報的?是12月份嗎?
郭老師
01/29 16:36
看下你交稅款的所屬期。
84784980
01/29 16:38
24年一月份報的23年一月份到11月份的無票收入
郭老師
01/29 16:39
你好,我想問的是稅款所屬期,如果你稅款所屬期是一月份,按照我上面的來。
郭老師
01/29 16:39
不管你是什么時間繳納的。
84784980
01/29 16:40
稅款所屬期是23年一月份到11月份。。剛才說錯了。
郭老師
01/29 16:46
你好,那就按照我上面寫的來
84784980
01/29 16:51
好的,謝謝老師。我無票收入寫的應收賬款,可以么
郭老師
01/29 16:52
可以的,可以這么做的
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