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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,公司11月份先支付100萬未收到發(fā)票,分錄如下:麻煩老師幫我看一下11月份分錄對(duì)不對(duì)和12月份的分錄在24年1月份時(shí)要怎么沖了負(fù)債,如何做分錄? 1、借:庫存商品-暫估100,貸預(yù)付帳款-A公司100,借預(yù)付帳款-A公司100,貸銀行存款100,11月份底收到發(fā)票200萬,分錄:借庫存商品-A產(chǎn)品200,借庫存商品-暫估負(fù)數(shù)100,貸預(yù)付帳款-A公司100 2、12月份支付了100貨款就多開發(fā)票的那部分,12月份忘記沖掉了11月份預(yù)付A公司100萬,12月份做的分錄如下:借:庫存商品-暫估100,貸預(yù)付帳款-A公司100,借預(yù)付帳款-A公司100,貸銀行存款100
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速問速答您好!老師正在看題目
02/07 11:11
丁小丁老師
02/07 11:15
您好!12月支付貨款就不用增加庫存商品了,你11月底收到發(fā)票,就確認(rèn)了全部的200庫存商品了,12月只要做銀行存款支付的憑證就可以了,
借:預(yù)付賬款100
貸:銀行存款100
84784987
02/07 11:34
老師,是的,12月份我忘記了,做了確認(rèn)庫存,現(xiàn)24年1月份了,我要怎么修改,如何做分錄?
丁小丁老師
02/07 11:47
您好!紅字沖掉多確認(rèn)的庫存就好了,也就是做相反分錄
84784987
02/07 12:02
老師那100的負(fù)債呢,怎么做分錄在1月份,12月份我沒有沖掉?只是做了確認(rèn)庫存的分錄
丁小丁老師
02/07 13:36
您好!沒有預(yù)付賬款了呀,200都付了,預(yù)付賬款余額也平了哦
84784987
02/07 14:05
老師,可是我的帳上還有負(fù)債,麻煩你看一下,我上面的分錄是不是哪里做錯(cuò)了
84784987
02/07 14:09
老師,這是我確認(rèn)庫存時(shí)的分錄?
丁小丁老師
02/07 14:10
您好!暫估的憑證也截個(gè)圖
84784987
02/07 14:11
12月份只是確認(rèn)了庫存減少了銀行存款,忘記沖負(fù)債了,現(xiàn)在1月份我要怎么做分錄?付款時(shí)做的分錄如下:借:庫存商品-暫估100,貸預(yù)付帳款-A公司100,借預(yù)付帳款-A公司100,貸銀行存款100,
84784987
02/07 14:26
麻煩老師看一下
84784987
02/07 14:27
對(duì)方還有一張,麻煩老師看一下
丁小丁老師
02/07 14:38
您好!你實(shí)際最后的庫存是294萬?那就沒錯(cuò),那你們不就是還有100多萬沒支付嗎?
84784987
02/07 15:18
你好,老師,款已經(jīng)是全部給的了載圖我發(fā)不上來,我是每次付款了做分錄是都是入庫存商品暫估的,而且對(duì)方還欠我們票呢,到12月份為止,我沒有辦法可以把全部截圖發(fā)上來,11月份%2b12月份我們總共付款500多萬的,實(shí)際收到發(fā)票294,因十二月份付款時(shí)我沒有把100多萬的負(fù)債沖掉,都是走借庫存商品暫估,貸預(yù)付帳款,借預(yù)付帳款,貸銀行存款,所以我多做了庫存也沒有把100多萬負(fù)債沖掉,現(xiàn)在24年1月份我不知道 怎么做分錄?因?yàn)榭缒炅?,帳上庫存多了,而且?fù)債沒有沖掉
丁小丁老師
02/07 15:21
您好!如果只是多確認(rèn)了庫存和預(yù)付賬款,那就做相反分錄,把多的100多萬沖紅,這個(gè)不涉及損益
借:庫存商品 -100
貸:預(yù)付賬款-100
84784987
02/07 15:41
老師,那我在24年1月份直接這個(gè)分錄?不涉及損益就不會(huì)影響23年企業(yè)所得稅對(duì)么?
借:庫存商品 -100
貸:預(yù)付賬款-100
84784987
02/07 15:54
老師,另外我要附什么憑證在后面?
丁小丁老師
02/07 15:56
您好!是的,不影響所得稅,更正憑證不需要附件,摘要里面寫明更正幾月幾號(hào)憑證即可
84784987
02/07 17:21
好的,謝謝老師
丁小丁老師
02/07 17:40
不客氣,有問題再溝通
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