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1收到貨物入庫,2,收到發(fā)票,3支付貨款,老師買東西這么三步如何寫分錄。

84784997| 提問時間:02/11 18:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,1 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 2 把上面那個分錄紅沖 借:原材料 (負) 貸:應(yīng)付賬款 (負) 按發(fā)票上的金額 借:原材料 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 3 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
02/11 18:27
84784997
02/11 18:47
老師,增值稅不夠抵扣,交稅了,我如何把銷項稅,和銀行存款,還有成本一類的,分錄是什么?
廖君老師
02/11 18:50
您好,交增值?稅時 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅? ? 貸:銀行 交增值稅不涉及到成本
84784997
02/11 19:31
老師,是不是得把銷項轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后在扣錢。
廖君老師
02/11 19:36
您好,是把應(yīng)交增值稅這個二級科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅 將當月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
84784997
02/11 19:52
老師 你看下 我的是不哪里不對 。第一個是開具 后來是結(jié)轉(zhuǎn)。
廖君老師
02/11 19:53
您好,第一個分錄不刪除就對了,這個分錄不要
84784997
02/11 20:00
老師您看對嗎 這樣12月的時候 我繳費就是繳納未交增值稅 銀行存款。
廖君老師
02/11 20:13
您好,是的,上面的分錄對的
84784997
02/11 20:14
老師,小規(guī)模公司,普通發(fā)票的增值稅不需要交,是不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了?
廖君老師
02/11 20:14
您好,是的哦,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或其他收益
84784997
02/11 20:14
謝謝老師,祝您新年快樂。
廖君老師
02/11 20:16
?親愛的,您太客氣了,祝您新年快樂!
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