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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問商貿(mào)企業(yè),進(jìn)貨是帶增值稅專票進(jìn)來的,銷售貨物時(shí)客戶不需要銷項(xiàng)發(fā)票,不帶票出售貨物,收取客戶貨款是不帶稅點(diǎn)的,我們申報(bào)納稅時(shí),未開票收入金額用那個(gè)金額申報(bào)呀 如: 進(jìn)貨時(shí)(進(jìn)項(xiàng)含稅13%) 3*2947.86=8843.58元 ; 銷售時(shí) (不含稅,不開銷項(xiàng)發(fā)票) 3*2933.92=8801.76元(微信收款),在申報(bào)未開票收入是按8801.76元申報(bào),還是按8801.76/1.13=7789.17元申報(bào)
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速問速答你好。第二個(gè)那你這樣的話收入是不是小于成本?
02/23 11:45
84784949
02/23 11:58
對(duì)的,會(huì)出現(xiàn)收入小于成本的現(xiàn)象,大部分貨物都是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,未開票出售貨物
如 : 進(jìn)貨時(shí)(進(jìn)項(xiàng)含稅13%) 3*2947.86=8843.58元 ,成本是:8843.58/1.13=7826.18元;
銷售時(shí) (不含稅,不開銷項(xiàng)發(fā)票) 3*2933.92=8801.76元(**收款) ,在申報(bào)未開票收入是按8801.76元申報(bào),還是按8801.76/1.13=7789.17元申報(bào);
老師,我申報(bào)未開票收入是按哪個(gè)金額為準(zhǔn)的?
如果客戶后期需要發(fā)票,要加13%的稅點(diǎn)開銷項(xiàng)發(fā)票:8801.76*1.13=9945.98元,是按這個(gè)金額對(duì)嗎
郭老師
02/23 12:01
你好,按照8801.76,按照這個(gè)來。
郭老師
02/23 12:01
以后開發(fā)票的話,就按照你發(fā)票上面的不含稅金額。
84784949
02/23 13:29
好,按8801.76元申報(bào)未開票收入,在錄憑證時(shí)不用確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎?
借:銀行存款 8801.76
貸 :主營業(yè)務(wù)收入 8801.76
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 老師需要確認(rèn)稅額嗎?
郭老師
02/23 13:30
借銀行
銷售費(fèi)用、
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784949
02/23 13:50
老師,放銷售費(fèi)用科目那個(gè)二級(jí)科目,公司基本上都是未開票收入,如果全部歸到銷售費(fèi)用,那金額這么大有危險(xiǎn)嗎
郭老師
02/23 13:53
你好
二級(jí)科目優(yōu)惠
沒有
84784949
02/23 13:54
老師,我之前申報(bào)都是按8801.76/1.13=7789.17元申報(bào)未開票收入的,確認(rèn)收入,錄入憑證時(shí)這樣做的
借:銀行存款 8801.76
貸 :主營業(yè)務(wù)收入 7789.17
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1012.59
是不是需要把之前的申報(bào)做更正申報(bào),憑證跟報(bào)表也要按你說的方法改過來?
郭老師
02/23 13:54
這種有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟愕氖杖胄∮诔杀?,價(jià)格不公允,稅務(wù)局會(huì)要求補(bǔ)稅。
84784949
02/23 14:00
好的,要回去更正申報(bào)嗎?大概有半年都是這樣申報(bào)了
郭老師
02/23 14:00
是的
最好是修改的。
84784949
02/23 14:07
好的,申報(bào)了未開票收入,確認(rèn)了銷項(xiàng)稅費(fèi),匯算清繳時(shí)還需要納稅調(diào)整嗎?
郭老師
02/23 14:08
需要的,你賬上沒有做收入的,你今年補(bǔ)上,用利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
84784949
02/23 14:15
好的,如果我按您說的方法更正未開票收入申報(bào),確認(rèn)了收入,還需要納稅調(diào)增嗎
借銀行
銷售費(fèi)用、
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
02/23 14:18
你好,當(dāng)年的可以做這個(gè)
跨年的,用利潤分配未分配利潤。
84784949
02/23 14:36
好的,上一年度需要納稅調(diào)整的,是不是都要在24年1月份去調(diào)整完?
跨年的都用利潤分配-未分配利潤 調(diào)整了,還需要到電子稅務(wù)局更正之前申報(bào)的增值稅跟之前的憑證跟報(bào)表嗎
郭老師
02/23 14:37
對(duì)的是的,對(duì)的是的,對(duì)的是的。
84784949
02/23 14:46
老師,還有個(gè)疑問,如果后期客戶需要開發(fā)票了,收到客戶的稅點(diǎn)進(jìn)銀行存款
借:銀存
貸:放哪個(gè)科目?
之前確認(rèn)收入時(shí)借方是進(jìn)銷售費(fèi)用,在月末結(jié)轉(zhuǎn)了損益
郭老師
02/23 14:47
借銀行存款,貸銷售費(fèi)用。
84784949
02/23 14:52
好的,謝謝老師,辛苦了
郭老師
02/23 14:53
不用客氣,工作愉快。
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