問題已解決

老師 想問一下,材料入庫暫估的,比如說暫估的時候 原材料 100 應(yīng)付賬款-暫估款 100,來發(fā)票的時候沖暫估原材料-100 應(yīng)付賬款-暫估款 -100 開發(fā)票 借:原材料 101 進(jìn)項(xiàng) 13 貸:114 這個原材料差異怎么做

84784955| 提問時間:02/27 19:53
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,原材料的差異計(jì)入當(dāng)期就可以了
02/27 19:55
84784955
02/27 19:58
因?yàn)橐鲞M(jìn)項(xiàng)存,這個怎么做分錄,是再做一張憑證 借:制造費(fèi)用-物料消耗 貸:原材料 還是開發(fā)票的時候就做 借:原材料 100 制造費(fèi)用-物料消耗 1 進(jìn)項(xiàng)13 貸:應(yīng)付114 這個對嗎
謝謝老師
02/28 07:06
這個差額放入當(dāng)期就可以了,由本期的銷售和庫存承擔(dān)
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