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老師好 暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 原材料-暫估 已經(jīng)平了 下月再來發(fā)票怎么做分錄? 我是這樣做的:借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-暫估

84784965| 提問時(shí)間:2022 12/16 14:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好;? ? ?在來發(fā)票;? 紅沖上面分錄。 在按實(shí)際的發(fā)票在做一遍上面分錄。 把暫估的科目沖了??
2022 12/16 14:42
84784965
2022 12/16 14:44
這樣做的話 原材料-暫估 就不平了 貸方有余額
meizi老師
2022 12/16 14:45
你好;? 紅沖了。 在做領(lǐng)用 和入庫分錄 就會(huì)平衡的?
84784965
2022 12/16 14:46
因?yàn)闀汗赖臅r(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 原材料-暫估 是平的
meizi老師
2022 12/16 14:47
你好 ;? ??借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-暫估? ? ; 那你發(fā)票和你這個(gè)暫估金額是不是一樣的 ;??
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