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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 上月進(jìn)項(xiàng)稅額100萬,銷項(xiàng)稅額90萬,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呀
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速問速答月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
02/29 16:45
84785026
02/29 16:51
這個(gè)留抵稅額,現(xiàn)在還是直接這個(gè)處理嗎,有聽別人說需要做無票收入,不太了解,為什么要做這個(gè)無票收入
家權(quán)老師
02/29 16:53
留抵稅跟無票收入無關(guān)
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