問題已解決

老師,我這邊23年出口的貨物 我確認(rèn)了出口免稅收入113w。24年申請退稅 稅局讓把該貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷 不退進(jìn)項稅同時要征增值稅。對于轉(zhuǎn)內(nèi)銷的這筆我賬務(wù)上和申報表應(yīng)該怎么填寫?

84784952| 提問時間:03/07 21:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
13%銷售貨物里面填寫銷售額就是113萬 沒有開發(fā)票的,未開具發(fā)票一欄里面填寫, 然后你有對應(yīng)的發(fā)票嗎?進(jìn)項發(fā)票。
03/07 21:18
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