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公司用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年有些費(fèi)用票據(jù)二三月才拿來怎么做賬

84784950| 提問時(shí)間:2024 03/12 19:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年有些費(fèi)用票據(jù)二三月才拿來,賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金等科目?
2024 03/12 19:17
84784950
2024 03/12 19:26
那這樣做了報(bào)表就不對了嘛
鄒老師
2024 03/12 19:27
你好,請問這樣做,是哪里不對了呢?
84784950
2024 03/12 19:44
因?yàn)橐郧澳甓葥p益不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對不上???
鄒老師
2024 03/12 19:45
你好,有發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng),利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系符合這個(gè)就可以了 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
84784950
2024 03/12 19:54
那以后年度一直對不上嗎?
鄒老師
2024 03/12 19:54
你好,是有發(fā)生? 以前年度損益調(diào)整? ? 的當(dāng)年才會(huì)這樣。 以后年度如果沒有發(fā)生,就符合這個(gè)關(guān)系的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)
84784950
2024 03/12 19:59
那每次報(bào)報(bào)表時(shí)要怎么報(bào)送
鄒老師
2024 03/12 20:00
你好,根據(jù)單位報(bào)表的數(shù)據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)送就是了?
84784950
2024 03/12 20:01
不用調(diào)整把勾稽關(guān)系調(diào)整好
鄒老師
2024 03/12 20:02
你好 1,如果沒有發(fā)生,符合這個(gè)關(guān)系 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì) 2,有發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng),利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系符合這個(gè)就可以了 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
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