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職工食堂采購入庫,借其他應(yīng)收款/職工食堂/菜品成本500貸應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款500,不知道為什么要這樣做賬

84784947| 提問時間:03/14 17:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看一下他的原始憑證是什么?
03/14 17:47
84784947
03/15 16:16
職工員工食堂采購入庫
郭老師
03/15 16:17
你好,那就不對,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸應(yīng)付賬款。他怎么還其他應(yīng)收款?
84784947
03/15 16:32
根據(jù)這個做賬的,就是不懂
郭老師
03/15 16:34
他做的不對,通過應(yīng)付職工薪酬來做。
84784947
03/15 16:50
這是盤點的時候,采購的合計
郭老師
03/15 16:51
你好,當時你入庫的時候做的是原材料嗎?
郭老師
03/15 16:52
盤點是待處理財產(chǎn)損益。
84784947
03/15 16:57
老師,其他應(yīng)收款是不是沖的這個
郭老師
03/15 17:00
他這個分錄不對,他通過應(yīng)付職工薪酬,他這個沒有。
84784947
03/15 17:02
比如采購了一些材料,入到酒店的伙食團,
郭老師
03/15 17:03
你好,是職工食堂的還是你們單位是餐飲?
84784947
03/15 17:05
材料是做給員工吃的,發(fā)的餐卷,借方是管理費用/福利費1000借其他應(yīng)收款/職工食堂/菜品成本-1000
郭老師
03/15 17:06
這個其他應(yīng)收款改成應(yīng)付職工薪酬做錯啦,這個知道了嗎。
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