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實(shí)務(wù)
问题已解决
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢



是不允許抵扣怎么借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 03/17 12:25

84784952 

2024 03/17 12:35
喔,等于說不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額增加成本或費(fèi)用,對(duì)吧,跨年了,沖減未分配利潤?

84784952 

2024 03/17 12:41
審核2023年賬目的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有計(jì)入費(fèi)用或成本,現(xiàn)在更正的話是不是需要沖減未分配利潤

郭老師 

2024 03/17 12:49
把這個(gè)管理費(fèi)用改成利潤分配,未分配利潤。

84784952 

2024 03/17 12:50
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 03/17 12:51
不用客氣,周末愉快。
