問題已解決
老師,公司租了一個門面,對方開票的房租稅費是我們公司承擔,開票的稅金費用我們可以拿他們交稅的憑證做費用不?
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速問速答你好,沒問題,是可以做賬,但是不能稅前扣除
03/26 15:13
84785027
03/26 15:16
為什么不能稅前扣除?怎么操作可以稅前扣除?
東老師
03/26 15:17
因為這個費用本身不是應(yīng)該公司承擔
84785027
03/26 15:18
但是稅費就是我們公司承擔啊,怎么操作可以稅前扣除
東老師
03/26 15:19
雖然是你們承擔的這個費用,并不是你們公司的費用嗎?應(yīng)該是對方承擔的
84785027
03/26 15:21
能不能正面回答我的問題,具體怎么操作可以稅前扣除
東老師
03/26 15:22
這種不能稅前扣除,想要扣除只能是讓對方找其他和公司有關(guān)的發(fā)票來報銷才能扣除的
84785027
03/26 15:23
我不能把稅金加進去一起寫在合同的租金含稅價嗎?
東老師
03/26 15:25
租金含價款,你開票的稅金又多了,這就是個循環(huán)
84785027
03/26 15:28
合同注明稅金是公司承擔,那這塊為什么不能稅前扣除?對方把完稅憑證拿過來報銷不就行了
東老師
03/26 15:28
合同注明了,但是稅務(wù)不認可,這個費用本身是對方承擔的,不是合同寫就成的
84785027
03/26 15:31
有文件規(guī)定嗎?
東老師
03/26 15:36
這個屬于與企業(yè)經(jīng)營活動無關(guān)的支出不能稅前扣除,你你要是都能扣除的話,你隨便寫個合同,公司承擔法人的所有費用,這些費用難道都能進入公司里面嗎
84785027
03/27 14:47
匯算時調(diào)增在那個科目里面調(diào)整?當時計處的是管理費用二級科目寫什么合適?
東老師
03/27 14:49
記入到管理費用稅金里面,納稅調(diào)整明細表里面與收入無關(guān)的支出里面
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