問題已解決

假如公司銷售一批貨物20萬給友商乙,但是收款只收15萬,進(jìn)貨價10萬,有5萬的差額作為返利付給乙,乙開具對應(yīng)金額的發(fā)票,中間的稅差怎么處理?

84784978| 提問時間:03/26 19:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,按照150,000來開的發(fā)票嗎?
03/26 19:01
84784978
03/26 19:04
按照20萬開票
郭老師
03/26 19:05
你好,以后這個發(fā)票也不紅沖了嗎?如果是的話做銷售費用
84784978
03/26 19:11
中間有稅款差額嗎?假定按20萬應(yīng)負(fù)擔(dān)增值稅2萬,但實際收入15萬的增值稅是1.5萬,多負(fù)擔(dān)了增值稅5千?
郭老師
03/26 19:13
是的是的,多承擔(dān)啦增值稅 附加稅 印花稅 所得稅
84784978
03/26 19:18
那我要怎么降低呢?
84784978
03/26 19:19
后續(xù)乙會給對應(yīng)的返利發(fā)票,是不是也算進(jìn)項可以抵扣增值稅?
84784978
03/26 19:19
這樣是不是追平了?
郭老師
03/26 19:21
是的對的,可以這么做的
84784978
03/26 19:23
這樣是規(guī)范的嗎
郭老師
03/26 19:42
可以的 可以這么可以做的
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