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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?

84784990| 提問時間:03/27 08:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
03/27 08:09
84784990
03/27 08:11
結(jié)轉(zhuǎn)的都是進(jìn)項(xiàng)的金額嗎?留抵金額不體現(xiàn)在賬上嗎?
東老師
03/27 08:11
留抵稅額也就是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的部分在未交增值稅里面體現(xiàn)
84784990
03/27 08:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這個分錄就體現(xiàn)不出來了對吧?
東老師
03/27 08:31
對你這么做的話是無法體現(xiàn)
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