問題已解決
現在是24年3月份,1月份的賬和2月份的賬都已經做了,我現在去更正23年10月份的賬,做一筆無票收入進去,那么我需要更正賬務上面的哪些內容呢?
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速問速答您好,做在24年賬上可以的,借:應收 貸:利潤分配-未分配利潤 銷項稅
年報和所得稅匯繳申報表按調整后的數據來申報,同時要更正23年10月(我認為直接更正23年12月就可以)增值稅申報表,把增值稅交了
2024 03/27 11:17
84785015
2024 03/27 11:20
年報和所得稅匯繳還沒有報,稅務系統里面,我更正了10月的增值稅申報表,帳上面可以直接把這筆無票收入做在24年3月帳上嗎
84785015
2024 03/27 11:20
這個會不會導致稅務和實際不一致呢
廖君老師
2024 03/27 11:24
您好,1.正了10月的增值稅申報表,帳上面可以直接把這筆無票收入做在24年3月帳上,可以的,損益換成? ?利潤分配-未分配利潤?
2.不會的,我們匯繳和年報的收入是調整后,和增值稅收入一樣的
84785015
2024 03/28 10:21
我們22年、23年研發(fā)帳沒有做,我該怎么辦,國高這邊是要我們返到22年去做賬嗎
廖君老師
2024 03/28 10:28
您好,我們高企有第三方中介機構服務,這個具體操作還是要跟中介溝通,她們要總體規(guī)劃的
84785015
2024 03/28 10:45
是有規(guī)劃,但是22年23年會計都沒有根據規(guī)劃做研發(fā)帳,也就是說我要補上去,那會計里面這個補帳該怎么補呢,像這種研發(fā)帳,每個月補嗎?還是可以像您昨天更正無票收入一樣更正呢
廖君老師
2024 03/28 10:55
您好,研發(fā)的賬是要每月補的,研發(fā)要求高的,
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