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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,外貿(mào)企業(yè)23年報(bào)關(guān)出口,發(fā)票1月份才開(kāi),如果按出口日期確認(rèn)收入,那要在23年12月申報(bào)增值稅無(wú)票收入,那我24年實(shí)際開(kāi)票了是不是要把之前23年的無(wú)票收入紅沖更正申報(bào)?可以跨年紅沖收入增值稅申報(bào)嗎
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速問(wèn)速答您好!增值稅申報(bào)1月份無(wú)票收入那里填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)票那里填寫(xiě)正數(shù),一正一負(fù),不影響1月份的增值稅的
03/27 16:58
84784990
03/27 17:00
老師,這個(gè)負(fù)數(shù)收入是23年那筆收入是吧,意思就是可以在增值稅申報(bào)表上跨年紅沖是吧
丁小丁老師
03/27 17:06
您好!是的,這個(gè)也不叫沖紅,這個(gè)叫補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
84784990
03/27 17:07
老師,之前1月開(kāi)票因?yàn)閰R率算錯(cuò)了,所以后面紅沖從新開(kāi)票了,所以23年12月的無(wú)票收入為210606.9元,但是從新開(kāi)票金額為210432.29元,相差了174.61元,那后期增值稅申報(bào)表上無(wú)票收入豈不是有個(gè)負(fù)數(shù)待在哪兒?
丁小丁老師
03/27 17:10
您好!無(wú)票收入還是填寫(xiě)負(fù)的210606.9,如果當(dāng)期沒(méi)有新增其他無(wú)票收入,那當(dāng)期就是這個(gè)負(fù)數(shù)
84784990
03/27 17:27
老師,我可以把3月份紅沖的發(fā)票放到1月份去入賬不,因?yàn)槲也贿@樣做的話(huà),我3月份的收入金額就會(huì)是負(fù)數(shù)
丁小丁老師
03/27 17:38
你好!不行,你三月份沖紅的就在三月做負(fù)數(shù)就可以了
84784990
03/27 17:39
那報(bào)表收入為負(fù)數(shù),這樣體現(xiàn)出來(lái),會(huì)不會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)亂做賬啊,哈哈哈哈
丁小丁老師
03/27 20:46
您好!這個(gè)你要解釋的,老板不懂財(cái)務(wù)的啦
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