問(wèn)題已解決

老師您好,小規(guī)模納稅人,23年12月確認(rèn)無(wú)票收入,并申報(bào)了增值稅,24年1月開出發(fā)票,增值稅申報(bào)表該怎樣填寫呢?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:04/13 16:58
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冉老師
金牌答疑老師
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你好,同學(xué) 按照開票金額減去未票收入,差額申報(bào)
04/13 16:59
84784960
04/13 17:05
開出的是專票,差額的話,就沒(méi)有增值稅了
冉老師
04/13 17:06
這樣的話,要去稅務(wù)局大廳辦理
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