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老師,去年暫估的費(fèi)用,所得稅匯算前取得去年的的發(fā)票,怎么做賬呢

84785029| 提問時(shí)間:03/29 13:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款,貸,利潤分配未分配利潤。 借,利潤分配未分配利潤。貸,其他應(yīng)付款暫估和發(fā)票一樣的,不需要調(diào)整。
03/29 13:04
84785029
03/29 13:13
是做到今年的賬里面嗎,那就回影響今年的損益
84785029
03/29 13:13
上面分錄咋個(gè)沒看懂呢
郭老師
03/29 13:27
你好,不影響今年的損益。
84785029
03/29 13:33
取得的發(fā)票還沒有付款,借方為啥是其他應(yīng)付款呢,
郭老師
03/29 13:34
費(fèi)用的沒有支付,不就是其他應(yīng)付款?你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款呀。如果不是的話,你怎么做的?你沒有支付的欠款不就是其他應(yīng)付款嗎?如果和你主營相關(guān)的是應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款的。
84785029
03/29 13:37
年底暫估的,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-暫估,現(xiàn)在取得了發(fā)票,不需要紅沖暫估嗎?
郭老師
03/29 13:38
需要呀,我上面給你寫了借期的應(yīng)付款 貸利潤分配,未分配利潤有什么不對(duì)吧? 跨年了,用利潤分配未分配利潤沒有問題吧。不是做管理費(fèi)用呀,這不是當(dāng)年的。
84785029
03/29 13:41
就是借:其他應(yīng)付款-暫估,貸:利潤分配-未,這個(gè)相當(dāng)于就是紅沖那部分的蠻,下面就是借:利潤分配-未,貸:就是按照發(fā)票的實(shí)際來計(jì)入其他應(yīng)付款吧
郭老師
03/29 13:44
是的 對(duì)的,是這么做的。
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