問題已解決

請問老師,1月初收到專票,記為:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,2月1號進(jìn)行勾選認(rèn)證,那么我轉(zhuǎn)出這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額是在1月末轉(zhuǎn)出還是2月初轉(zhuǎn)呢?

84785037| 提問時(shí)間:03/29 16:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,如果實(shí)際抵扣所屬期是1月份,那就是在1月份做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
03/29 16:59
84785037
03/29 17:16
謝謝老師。前會計(jì)將其他應(yīng)收款記為預(yù)收賬款,這還能調(diào)整嗎?
84785037
03/29 17:20
記為預(yù)付賬款
84785037
03/29 17:21
實(shí)際上都是老板轉(zhuǎn)出到自己賬上的款項(xiàng)
鄒老師
03/29 17:58
你好,賬務(wù)處理有錯(cuò)誤,是可以做相應(yīng)調(diào)整的?
84785037
03/29 18:01
應(yīng)該怎么調(diào)整呢?感謝
鄒老師
03/29 18:03
你好,前會計(jì)將其他應(yīng)收款記為預(yù)收賬款 是應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方,錯(cuò)誤的計(jì)入了預(yù)收賬款的貸方嗎??
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