問題已解決
老師,是這樣的,我們公司23年11月的時候付了一筆6萬5的備用金給我們同事,當(dāng)時做了的是借其他應(yīng)收,貸銀存,12月底的時候他說能拿發(fā)票過來,就做了筆借主成本,貸其他應(yīng)收,然后12月底發(fā)票沒拿來,做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報了,今年1月底才拿來的,跨年了這個是不是涉及要調(diào)賬?具體分錄怎么寫合適呢?還是什么分錄都不更改,報23年年報的調(diào)增就行,
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速問速答借其他應(yīng)付款,貸,以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款發(fā)票和暫估一樣的,不需要修改的。
04/01 14:58
84784957
04/01 15:01
那做了這兩筆分錄,稅務(wù)我就正常申報嗎?
郭老師
04/01 15:01
對的是的,是這么做的。
84784957
04/01 15:03
我覺得應(yīng)該是不更改23年的分錄,報年度的時候調(diào)增這65000,然后再今年做這兩筆分錄
郭老師
04/01 15:05
你好,之前的不修改,然后在今年調(diào)整。
84784957
04/01 15:06
那報年報的時候是按照12月底的財務(wù)報表申報嗎?年報的時候需要調(diào)增這65000嗎?
郭老師
04/01 15:08
暫估和發(fā)票一樣的,不需要納稅調(diào)增。
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