問題已解決
老師之前月份的進項稅額轉(zhuǎn)出后,如何做賬,繳納的增值稅附加稅,分錄應(yīng)該怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:成本費用
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出.
正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅好計提附加
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 04/01 16:19
閱讀 410
老師之前月份的進項稅額轉(zhuǎn)出后,如何做賬,繳納的增值稅附加稅,分錄應(yīng)該怎么寫?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容